Número do Empenho | 319016 |
Data de emissão | 19/03/2025 |
Valor Empenhado | R$ 1.669,37 |
Valor Liquidado | R$ 1.669,37 |
Valor Pago | R$ 1.669,37 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***402733** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SEGURO DE VEICULOS,PERTECENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
CPF/CNPJ | ***981640001** |
Endereço | AV RIO BRANCO, 1489, CAMPOS ELISEOS, 01205001 |
Cidade | SAO PAULO/SP |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |