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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 308032
Data de emissão 08/03/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação ENCARGOS COM INSS
Valor Empenhado R$ 5.509,67
Valor Liquidado R$ 5.509,67
Valor Pago R$ 5.509,67
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
CPF do Ordenador ***173103**
Dados do Credor
Nome do Credor MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
CPF/CNPJ ***790360001**
Endereço BRASILIA, 0, , CEP:
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Encargos Especias
Subfunção Outros Encargos Especiais
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA:
Elemento de despesa Principal da Dívida Contratual Resgatado
Natureza da Despesa Amortização da Dívida
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
08/03/2019 9 1 5.509,67
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
08/03/2019 5.509,67