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Transparência

Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1031007
Data de emissão 31/10/2019
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DA SEC. DE ASS. SOCIAL
Valor Empenhado R$ 73,15
Valor Liquidado R$ 73,15
Valor Pago R$ 73,15
Subelemento de Despesa
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
CPF do Ordenador ***768443**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL S/A
CPF/CNPJ ***000001449**
Endereço AV. BARAO DO PARAIM, 0, , CEP:
Cidade CURIMATA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA:
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/10/2019 9 1 73,15
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/10/2019 73,15